Banco | Agência | Conta | Cheque | Data | Vr. Cheque |
0001 | 001041 | 0000100412 | 8516030 | 25/11/2008 |
Empenho: 11110002 - GABINETE DO PREFEITO
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO | |
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Funcional Programática: O 02.01 .04.131.0002.2.003.0000.33901400 | |
Gestor do Empenho: JOSE EDILSON ALVES | CPF: | 14332701372 |
Nota Empenho N°: | 11110002 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 11/11/2008 | Doc. Ref.: | 200811 |
Nome do Credor: | INES MARIA CORREA DE ARRUDA | |
Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 8.000,00 | Vr. Liquidado: | 8.000,00 | | |
N° Documento: | 26174510387 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 8.000,00 | | |
Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para custeio de estadia fora do Estado, a cidade de Brasilia-DF, no periodo de 18 A 20 de Novembro de 2008, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto ao Congresso Nacional, Es critorio de Representacao em Brasilia e outros orgaos federais, e a cidade de Salvador no dia 21 de Novembro de 2008, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto a empreendimentos hoteleiros, conforme Portaria no 29/2008, de 11 de Novembro de 2 | |
Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
Original: | | | |
Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | | | 8.000,00 |
Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
11/11/2008 | 200811 | 000 | 8.000,00 | JOSE EDILSON ALVES |
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 14/11/2008 | Doc Caixa: | 14110053 | Valor: | 8.000,00 |
Banco | Agência | Conta | Cheque | Data | Vr. Cheque |
0001 | 001041 | 0000100412 | 8515883 | 14/11/2008
Empenho: 06100001 - GABINETE DO PREFEITO
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO | |
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Funcional Programática: O 02.01 .04.131.0002.2.003.0000.33901400 | |
Gestor do Empenho: JOSE EDILSON ALVES | CPF: | 14332701372 |
Nota Empenho N°: | 06100001 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 06/10/2008 | Doc. Ref.: | 200810 |
Nome do Credor: | INES MARIA CORREA DE ARRUDA | |
Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 8.000,00 | Vr. Liquidado: | 8.000,00 | | |
N° Documento: | 26174510387 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 8.000,00 | | |
Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de Ines Maria Correa de Arruda, prefeita municipal de Caucaia, 04(quatro) diarias para Brasilia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, prefazendo um total de R$ 8.000,00 (oito mi l reais) no periodo de 07 a 10 de outubro de 2008 para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Congresso Nacional e orgao publicos federais. Conforme portaria no 27/2008. Data 06.10.2008 | |
Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
Original: | | | |
Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | | | 8.000,00 |
Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
06/10/2008 | 200810 | 000 | 8.000,00 | JOSE EDILSON ALVES |
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 06/10/2008 | Doc Caixa: | 06100002 | Valor: | 8.000,00 |
Banco | Agência | Conta | Cheque | Data | Vr. Cheque |
0001 | 001041 | 0000100412 | 8515549 | 06/10/2008
Empenho: 12120001 - GABINETE DO PREFEITO
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO | |
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Funcional Programática: O 02.01 .04.131.0002.2.003.0000.33901400 | |
Gestor do Empenho: JOSE EDILSON ALVES | CPF: | 14332701372 |
Nota Empenho N°: | 12120001 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 12/12/2008 | Doc. Ref.: | 200812 |
Nome do Credor: | INES MARIA CORREA DE ARRUDA | |
Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 10.000,00 | Vr. Liquidado: | 10.000,00 | | |
N° Documento: | 26174510387 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 10.000,00 | | |
Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias em favor da Prefeita Municipal para viagem a cidade de Brasilia-DF, no periodo compreendido entre os dias 15 a 19 de dezembro, para tratar de assuntos relativos a liberacao de recursos referentes aos convenios celebrados em favor do Municipio, junto aos Orgaos Publicos Federais, Congresso Nacional e Escritorio de Representacao em Brasilia, conforme Portaria no 32/2008. | |
Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
Original: | | | |
Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | | | 10.000,00 |
Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
12/12/2008 | 200812 | 000 | 10.000,00 | JOSE EDILSON ALVES |
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 12/12/2008 | Doc Caixa: | 12120080 | Valor: | 10.000,00 |
Banco | Agência | Conta | Cheque | Data | Vr. Cheque |
0001 | 001041 | 0000100412 | 8516260 | 12/12/2008 |
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